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SEGUNDO SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL IPCC 20
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Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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SEGUNDO SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL IPCC 20
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INFORME EVALUACIÓN GESTIÓN POR DEPENDENCIAS UNIDAD DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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En el marco establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP
para la evaluación de la gestión por dependencias y atendiendo lo dispuesto en la Ley 909
de 2004, Decreto Reglamentario 1227 de 2005 artículos del 98 al 109, y el Artículo 12
literal d del Decreto 2145 de 1999, se consolidó la información de autoevaluación a la
gestión realizada por los responsables de cada área, a través del Plan de Acción que se
definió para la vigencia 2013
En el marco establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP
para la evaluación de la gestión por dependencias y atendiendo lo dispuesto en la Ley 909
de 2004, Decreto Reglamentario 1227 de 2005 artículos del 98 al 109, y el Artículo 12
literal d del Decreto 2145 de 1999, se consolidó la información de autoevaluación a la
gestión realizada por los responsables de cada área, a través del Plan de Acción que se
definió para la vigencia 2013
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Vigencia: 2013
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Informe Definitivo Auditoria al balance Vigencia 2013
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2013
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EMPALME IPCC FINAL
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Criterio de organización ITA:
4.5 Informes de empalme
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Vigencia: 2018
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Informe de Gestion Septiembre - Diciembre 2018
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
Descripción del Archivo:
Publicación:
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Vigencia: 2018
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Informe de Gestion - junio 2018
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Publicación:
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Vigencia: 2018
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2do. Seguimiento Paac - Mapa de RC Ipcc2022
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
Descripción del Archivo:
2do. Seguimiento Paac - Mapa de RC Ipcc2022
Publicación:
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Vigencia: 2022
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Primer seguimiento plan anticorrupción 2022
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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Primer seguimiento plan anticorrupción 2022
Publicación:
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Vigencia: 2022
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INFORME DE SEGUIMIENTO - PQRS enero - junio_2022
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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INFORME DE SEGUIMIENTO - PQRS enero - junio_2022
Publicación:
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Vigencia: 2022
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Informe Semestral de Control Interno Periodo Enero - Junio 2022
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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Informe Semestral de Control Interno Periodo Enero - Junio 2022
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Vigencia: 2022
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Informe Semestral Entidades - Periodo Enero - Julio 2021
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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Informe Semestral Entidades - Periodo Enero - Julio 2021
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Vigencia: 2021
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PRIMER SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL IPCC 2021 CONTROL INTERNO A CORTE 30 DE ABRIL
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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PRIMER SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL IPCC 2021 CONTROL INTERNO A CORTE 30 DE ABRIL
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Vigencia: 2021
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TERCER SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL IPCC 2021
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Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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TERCER SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL IPCC 2021
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Vigencia: 2021
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INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE 2021
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE 2020 - 2021
Publicación: 2022-01-10
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Vigencia: 2021
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Informes primer trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
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Criterio de organización ITA:
4.9 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
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Informes primer trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
Publicación: 2020-04-05
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Vigencia: 2020
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Informes segundo trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
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Criterio de organización ITA:
4.9 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
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Informes segundo trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
Publicación: 2020-07-05
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Vigencia: 2020
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Informes tercer trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
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Criterio de organización ITA:
4.9 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
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Informes tercer trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
Publicación: 2020-10-05
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Vigencia: 2020
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Informes cuarto trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
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Criterio de organización ITA:
4.9 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
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Informes cuarto trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
Publicación: 2021-01-05
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Vigencia: 2020
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INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- julio 1 a diciembre 31 de 2020
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Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- julio 1 a diciembre 31 de 2020
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Vigencia: 2020
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Informe de gestion IPCC 2020
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2020
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INFORME SEGUNDO TRIMESTRE DE PQRS - IPCC
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2020
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Informe sobre ajuste y actualizacion del MEFCL a Junta Directiva
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2020
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Informe Pormenorizado del estado del control Interno a Diciembre 2017
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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Informe Pormenorizado del estado del control Interno a Diciembre 2017
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Vigencia: 2017
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Informe Pormenorizado de Estado Control Interno ENERO a ABRIL 2017
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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Informe Pormenorizado de Estado Control Interno ENERO a ABRIL 2017
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Vigencia: 2017
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INFORME FINAL DE EVALUACIN DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIN DE CUENTAS DEL IPCC VIGENCIA 2017
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Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2017
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informes rendicion de cuentas año 2017
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2017
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Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Mayo 2016
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Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Mayo 2016
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Vigencia: 2016
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Informe Pormenorizado de Estado Control Interno a Diciembre 2016
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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Informe Pormenorizado de Estado Control Interno a Diciembre 2016
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Vigencia: 2016
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INFORME PORMENORIZADO del ECI AGOSTO 2016
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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INFORME PORMENORIZADO del ECI AGOSTO 2016
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Vigencia: 2016
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INFORME DE EMPALME 2015-2016
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Criterio de organización ITA:
4.5 Informes de empalme
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Vigencia: 2016
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INFORME -EJECUCIÓN DE PROYECTOS CULTURALES VIGENCIA 2016.
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2016
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INFORME MENSUAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. VIGENCIA 2016.
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Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2016
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INFORME-PORMENORIZADO-MAYO-2016
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Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2016
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Informe Definitivo Auditoria al balance Vigencia 2015
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2015
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INFORME AUSTERIDAD GASTO diciembre 2015
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2015
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Estado de Actividad Financiero 2014
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2014
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Estado de Cambio al patrimonio 2014
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4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2014
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INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO DICIMBRE 2014
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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La Oficina de Control Interno, dando continuidad a la Directriz Nacional en materia de
Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y para dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución No. 357 de 2008, artículo 3° de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de
199, presenta siguiente informe que refleja el manejo de los recursos durante la vigencia
2014.
La Oficina de Control Interno, dando continuidad a la Directriz Nacional en materia de
Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y para dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución No. 357 de 2008, artículo 3° de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de
199, presenta siguiente informe que refleja el manejo de los recursos durante la vigencia
2014.
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Vigencia: 2014
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JUSTIFICACION CONTRATACION IPCC- ACADEMIA DE HISTORIA 2014
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Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2014
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JUSTIFICACION CONTRATACION IPCC- MUSEO HISTORICO 2014
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2014
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