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SEGUNDO SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL IPCC 20
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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SEGUNDO SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL IPCC 20
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INFORME EVALUACIÓN GESTIÓN POR DEPENDENCIAS UNIDAD DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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En el marco establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP
para la evaluación de la gestión por dependencias y atendiendo lo dispuesto en la Ley 909
de 2004, Decreto Reglamentario 1227 de 2005 artículos del 98 al 109, y el Artículo 12
literal d del Decreto 2145 de 1999, se consolidó la información de autoevaluación a la
gestión realizada por los responsables de cada área, a través del Plan de Acción que se
definió para la vigencia 2013
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Vigencia: 2013
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Informe Definitivo Auditoria al balance Vigencia 2013
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2013
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EMPALME IPCC FINAL
Criterio de organización ITA:
4.5 Informes de empalme
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Vigencia: 2018
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Informe de Gestion Septiembre - Diciembre 2018
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2018
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Informe de Gestion - junio 2018
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Publicación:
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Vigencia: 2018
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2do. Seguimiento Paac - Mapa de RC Ipcc2022
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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2do. Seguimiento Paac - Mapa de RC Ipcc2022
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Vigencia: 2022
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Primer seguimiento plan anticorrupción 2022
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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Primer seguimiento plan anticorrupción 2022
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Vigencia: 2022
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INFORME DE SEGUIMIENTO - PQRS enero - junio_2022
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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INFORME DE SEGUIMIENTO - PQRS enero - junio_2022
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Vigencia: 2022
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Informe Semestral de Control Interno Periodo Enero - Junio 2022
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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Informe Semestral de Control Interno Periodo Enero - Junio 2022
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Vigencia: 2022
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Informe Semestral Entidades - Periodo Enero - Julio 2021
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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Informe Semestral Entidades - Periodo Enero - Julio 2021
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Vigencia: 2021
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PRIMER SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL IPCC 2021 CONTROL INTERNO A CORTE 30 DE ABRIL
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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PRIMER SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL IPCC 2021 CONTROL INTERNO A CORTE 30 DE ABRIL
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Vigencia: 2021
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TERCER SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL IPCC 2021
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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TERCER SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL IPCC 2021
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Vigencia: 2021
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INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE 2021
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE 2020 - 2021
Publicación: 2022-01-10
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Vigencia: 2021
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Informes primer trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
Criterio de organización ITA:
4.9 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
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Informes primer trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
Publicación: 2020-04-05
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Vigencia: 2020
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Informes segundo trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
Criterio de organización ITA:
4.9 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
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Informes segundo trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
Publicación: 2020-07-05
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Vigencia: 2020
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Informes tercer trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
Criterio de organización ITA:
4.9 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
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Informes tercer trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
Publicación: 2020-10-05
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Vigencia: 2020
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Informes cuarto trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
Criterio de organización ITA:
4.9 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
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Informes cuarto trimestre sobre acceso a información, quejas y reclamos 2020
Publicación: 2021-01-05
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Vigencia: 2020
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INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- julio 1 a diciembre 31 de 2020
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- julio 1 a diciembre 31 de 2020
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Vigencia: 2020
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Informe de gestion IPCC 2020
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2020
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INFORME SEGUNDO TRIMESTRE DE PQRS - IPCC
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4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2020
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Informe sobre ajuste y actualizacion del MEFCL a Junta Directiva
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2020
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Informe Pormenorizado del estado del control Interno a Diciembre 2017
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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Informe Pormenorizado del estado del control Interno a Diciembre 2017
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Vigencia: 2017
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Informe Pormenorizado de Estado Control Interno ENERO a ABRIL 2017
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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Informe Pormenorizado de Estado Control Interno ENERO a ABRIL 2017
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Vigencia: 2017
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INFORME FINAL DE EVALUACIN DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIN DE CUENTAS DEL IPCC VIGENCIA 2017
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2017
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informes rendicion de cuentas año 2017
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2017
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Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Mayo 2016
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Mayo 2016
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Vigencia: 2016
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Informe Pormenorizado de Estado Control Interno a Diciembre 2016
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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Informe Pormenorizado de Estado Control Interno a Diciembre 2016
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Vigencia: 2016
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INFORME PORMENORIZADO del ECI AGOSTO 2016
Criterio de organización ITA:
4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
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INFORME PORMENORIZADO del ECI AGOSTO 2016
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INFORME DE EMPALME 2015-2016
Criterio de organización ITA:
4.5 Informes de empalme
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Vigencia: 2016
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INFORME -EJECUCIÓN DE PROYECTOS CULTURALES VIGENCIA 2016.
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2016
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Nombre del Archivo:
INFORME MENSUAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. VIGENCIA 2016.
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2016
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INFORME-PORMENORIZADO-MAYO-2016
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2016
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Informe Definitivo Auditoria al balance Vigencia 2015
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2015
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INFORME AUSTERIDAD GASTO diciembre 2015
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4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2015
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Estado de Actividad Financiero 2014
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4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2014
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Estado de Cambio al patrimonio 2014
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4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2014
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INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO DICIMBRE 2014
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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La Oficina de Control Interno, dando continuidad a la Directriz Nacional en materia de
Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y para dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución No. 357 de 2008, artículo 3° de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de
199, presenta siguiente informe que refleja el manejo de los recursos durante la vigencia
2014.
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Vigencia: 2014
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JUSTIFICACION CONTRATACION IPCC- ACADEMIA DE HISTORIA 2014
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2014
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JUSTIFICACION CONTRATACION IPCC- MUSEO HISTORICO 2014
Criterio de organización ITA:
4.6 Informes de gestión, evaluación y auditoría
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Vigencia: 2014
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